lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 856 registros
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
12/02/2026 EMPENHO: 21010013
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA [...]
150,00
11/02/2026 EMPENHO: 05010003
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAIRAS, DURANTE O EXERCICIO FI [...]
7.032,63
11/02/2026 EMPENHO: 02020003
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO AO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-C [...]
3.674,29
11/02/2026 EMPENHO: 05010041
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA [...]
42.238,88
11/02/2026 EMPENHO: 02010003
07.598.709/0001-80
FGTS - PARCELAMENTO
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. NO 2019006903, JUNTO A SECRETARIA [...]
6.583,76
10/02/2026 EMPENHO: 02010052
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS SOBRE FINANCIAMENTO DE NO 4000092 (OPERACAO DE CREDITO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
58.551,95
10/02/2026 EMPENHO: 06020001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
75,00
10/02/2026 EMPENHO: 06020002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUZA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
75,00
10/02/2026 EMPENHO: 28010002
04.485.540/0001-63
J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA. LTDA - ME
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
9.200,00
10/02/2026 EMPENHO: 21010008
20.965.426/0001-97
L TAUMATURGO NETO
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BLUSAS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DE GROAIRAS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS [...]
2.348,55
10/02/2026 EMPENHO: 30010001
19.560.943/0001-05
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SE [...]
2.290,00
10/02/2026 EMPENHO: 21010007
21.843.402/0001-28
F AR LTDA
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GRO [...]
767,74
10/02/2026 EMPENHO: 05020011
22.133.509/0001-45
EMIS AMBIENTAL LTDA
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
10.722,43
10/02/2026 EMPENHO: 28010012
21.843.402/0001-28
F AR LTDA
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CE GROAIRAS-CE.
4.214,55
10/02/2026 EMPENHO: 12010010
08.922.731/0001-04
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
2.308,00
10/02/2026 EMPENHO: 12010011
08.922.731/0001-04
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
4.508,00
10/02/2026 EMPENHO: 12010009
08.922.731/0001-04
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
2.067,00
10/02/2026 EMPENHO: 05010142
11.056.579/0001-20
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE TONERS E TINT [...]
303,49
10/02/2026 EMPENHO: 15010005
08.922.731/0001-04
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GRAN [...]
2.040,00
10/02/2026 EMPENHO: 28010011
08.922.731/0001-04
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
1.203,00
10/02/2026 EMPENHO: 30010002
08.922.731/0001-04
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
1.203,00
10/02/2026 EMPENHO: 04020004
10.780.256/0001-12
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - EPP
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CAMERAS DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS - CE.
5.045,00
10/02/2026 EMPENHO: 05020002
11.056.579/0001-20
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
451,07
10/02/2026 EMPENHO: 05010025
pg.Ok0.YVF/bO29-DQ
GLAYRTON BIZERRA DA COSTA
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MEDICO, NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, BENEFICIO PAGO DIRETAMENTE A PESSOA FISICA,DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SE [...]
2.000,00
10/02/2026 EMPENHO: 05010026
ai.TtF./1h/ZPcS-g2
THALLES FERREIRA DA PONTE
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MEDICO, NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, BENEFICIO PAGO DIRETAMENTE A PESSOA FISICA,DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SE [...]
2.000,00
10/02/2026 EMPENHO: 05010027
Bk.St9.ZnQ/+bD6-NM
RAIMUNDO ARAGAO AIRES CARNEIRO
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MEDICO, NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, BENEFICIO PAGO DIRETAMENTE A PESSOA FISICA,DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SE [...]
2.000,00
09/02/2026 EMPENHO: 26010002
28.530.912/0001-94
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE FRALDAS GERIATRICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
6.264,57
09/02/2026 EMPENHO: 02020072
07.815.007/0001-00
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - C [...]
8.000,00
09/02/2026 EMPENHO: 09020001
23.727.373/0001-64
UNDIME-CE UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AO TERMO DE FILIACAO E CONTRIBUICAO ANUAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
1.916,00
06/02/2026 EMPENHO: 04020005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JEOVA RODRIGUES XIMENES
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE ITAPAJE-CE, NO [...]
75,00

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